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于2023-03-04 21:10发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
需要先做负数分录冲减,以前年度的损益使用以前年度损益调整科目替代 借:以前年度损益调整-10000 应交税费-应交增值税(进项税)-1700 贷:银行存款 负数 再根据正数的发票入账 借:以前年度损益调整正数 应交税费-应交增值税(进项税)正数贷:银行存款 。