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老师,我们公司产品是在另一个公司平台上销售,每个月的销售数据在次月初可以看到,我们公司根据数据先记账了记得应收,还结转成本了。对方公司后面会发对账单过来并要我们开具发票过去,这对账上的数据有时和我们记账的对不上,但我们都是按对账单上开的发票。他们收到发票后在安排时间打款过来。请问下根据这个流程我们要怎么记账为好啊?记得话应该怎么写分录?

吴娟

于2023-02-25  22:48发布334人浏览

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产生差额的原因是什么呢?开票的话就要根据发票金额确认收入和销项的,有差额的话要看产生差额的原因。

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