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老师,之前三季度的时候,代开了一张专票36640.1(不含税),税额1099.2,价税合计37739.3。当时做的分录是:1⃣️借:应收账款 37739.3 贷:经营收入 36640.1;应交税费—应交增值税 1099.22⃣️借:应交增值税 1099.2 ;应交税费—附加税 27.48 贷:银行存款 1126.68 3⃣️借:银行存款 37739.3 贷:经营收入 37739.3。 年末的时候增值税要做费用结转吗?具体的凭证需要怎么做呢?

灿若繁星

于2023-01-11  22:20发布640人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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回答

我们是小规模纳税人

杨楠 | 官方答疑老师

于2023-01-12 13:40:56发布

回答你的收入做重复了 收到款应该是 借:银行存款 37739.3 贷:应收账款37739.3,如果有对应的成本的话,在确认收入时就应该结转的。

灿若繁星

于2023-01-12 15:58:23发布

追问对的,贷方是应收账款。老师,交的附加税需要做计提吗?

杨楠 | 官方答疑老师

于2023-01-13 13:45:35发布

回答需要的,借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 教育费附加等。

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