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老师好,上个月外购库存商品价格入错账了,多入了500元,也付款了。这个月对方已经退还了500元。还开了负数1000元和正确500元的发票。怎么调整分录呢?我是这样调整的:红字:借:库存商品1000,贷:银行存款1000。然后再做一笔正确的分录:借:库存商品500贷:银行存款:500可以吗?谢谢老师

七七鱼

于2023-01-05  22:49发布369人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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杨楠|  官方答疑老师

注册会计师,注册税务师

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回答

外购的库存商品应该是500元,结果算成了1000元。

杨楠 | 官方答疑老师

于2023-01-07 09:28:37发布

回答参考一下分录:1.上月入库的分录 借 库存商品 应交税费 贷 应付账款1000 2.本月收到红字发票时上月的分录红冲 分录不变 金额负数 借 库存商品 (负数) 应交税费 (负数)贷 应付账款 -1000 2.按照发票入账 借 库存商品 应交税费 贷 应付账款 500

七七鱼

于2023-01-07 11:05:51发布

追问谢谢老师,当时直接付款了1000元,所以没有应付账款这个科目,直接贷的:银行存款。小规模纳税人免税的普票,所以也没有应交税费的科目

杨楠 | 官方答疑老师

于2023-01-07 11:09:57发布

回答嗯嗯 好的

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