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老师,填报增值税表的时候,附表三是差额征税的时候才填写,我怎么知道我是不是属于差额征税的企业呢?什么是差额征税呢?还有我填表的时候第一个空格也就是13%项目对应的第一个右边空格的数字是自动带出来的,我不知道剩下的空格还需不需要填写?我们的老会计叫我再手写填一下“13%项目对应的本期发生额”那一个空格,而且还是填不含税的金额我觉得不对

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于2022-12-11  22:35发布440人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

注册会计师,注册税务师

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回答

1.本表由营业税改征增值税应税服务有扣除项目的纳税人填写.其他纳税人不填写。 2.差额征税就是凭合法有效凭证,在计算营业额时扣除相关支付的款项后,按差额征税。 3.数据有时会自动带出的那,没有带出的说动填写上去。公司有涉及的项目可以填写没有涉及的是不用填写的。4整个增值税申报表里的销售额填写都是填不含税的 .

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