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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
老师在不在,麻烦你回答一下。我现在补交怎么操作

于2022-11-30 18:25:16发布
回答可以整理一下看有没以前年度的 1,涉及到今年的话,可以记在当月申报缴纳就可以了 分录参考: 计提时: 借:税金及附加-印花税 贷:应交税费-应交印花税 缴纳时:借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 2,如果是补以前年度的话 计提时:借:以前年度损益调整 贷:应交税费-应交印花税 缴纳时:借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 一般补交的印花税数额不大,直接计入当期损益。 借:税金及附加-印花税 贷:应交税费-应交印花税 在电子税务局申报步骤 1、在电子税务局财产和行为税纳税申报入口,先做印花税税源采集 2、做按次税源采集,比如我是补2020年6月1日的印花税,我选择所属期是2020年的期间。采集后保存即可。 3、点击纳税申报,选择采集的信息进行申报即可。 直接把涉税金额加到当期,一并申报。 这种方式也很好理解,就是统计漏交的涉税金额,直接在当期申报期申报。这样也不会有罚款或滞纳金。

于2022-12-03 20:55:13发布
追问谢谢老师很详细的回答