莫非
于2022-11-24 13:53发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
调整的分录,借:管理费用(负数填写都计提的数字) 贷:应付职工薪酬-社保费(单位部分)(负数) 按照老师这样调整,月末结转的时候会冲掉了的,一般不要放在管理费用的贷方,因为有的财务软件在结转的时候是冲不了的,调整的数字在借方负数填写啊。结转后,管理费用没有余额的。