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老师,我们每个月会发生一些费用是下个月才给对方公司转,假如我们6月初算出来5月发生3万广告费,到6月份才会转,但是对方可能7月份才会给开发票,那我5月份需要计提吗?具体分录怎么做? 之前的处理是5月不计提,到6月份实际支付时—— 借:预付账款 3万 贷:银行存款 3万 收到发票时—— 借:销售费用—广告费 26549 应交税费—进项税 3451 贷:预付账款 3万 现在想5月份先计提一下,然后6月份再付款,后期再收到发票,就是没搞明白计提时分录该怎么做?

花姑凉

于2022-06-12  11:18发布595人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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5月份的是不建议入账,可以在7月份收到发票的时候根据发票确认收入的呢 6月份做一笔借预付账款 贷银行存款 7月份收到发票根据发票入账 借管理费用等 贷预付账款 亲可以参考一下哦

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