累计解决168520个问题

杨楠| 官方答疑老师
已解答:168520个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
1月多发放工资时:
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
(同时,根据多发的金额,原计入成本费用的部分需冲回或调整)
2月收到员工退回时:
借:银行存款
贷:其他应付款(或应付职工薪酬)
之后,将“其他应付款”支付给员工时,再做支付分录。或者,如果直接用于抵扣该员工后续月份的工资,则在发放后续工资时进行抵减即可。