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就是我想问一下预付账款和长期待摊费用发生的分录当期做了,然后摊销的分录也需要在当期还是在下期,这个有具体的说明吗?

康**

于2025-11-27  11:16发布3人浏览

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杨楠 | 官方答疑老师

于2025-12-01 08:52:03发布

回答

预付账款和长期待摊费用的摊销分录应在费用实际受益期间进行。根据权责发生制原则,当期发生的预付或待摊支出,如果受益期跨越多个会计期间,应在各受益期内分期摊销。具体时点取决于企业选择的摊销方法(如按月/季/年),但通常从资产开始使用的下一期起算。例如:1月支付全年房租,当月做预付分录,从2月起按月摊销。会计准则要求摊销金额与受益期匹配,不可随意提前或推迟。

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