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于2025-07-23 15:11发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答:167886个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
发放工资时,这300元差额应通过"其他应收款-员工扣款"科目处理。会计分录为:
借:应付职工薪酬 190,000
贷:银行存款 189,700
贷:其他应收款-员工扣款 300