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学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
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本月做进项税额转出处理,具体操作:
1. 在增值税申报表附表二第20栏"红字专用发票信息表注明的进项税额"填写重复抵扣的税额
2. 账务处理:
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
3. 需留存相关说明备查
于2025-07-05 08:49:17发布
追问账务处理:那个重复的凭证做负数红冲可以吗?因为管理费也重复了啊
于2025-07-09 08:48:01发布
回答
可以的