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老师,我们固定资产到了,发票没到,我先入账了,入账的时候金额是价税合计金额进还是金额进账(对方是给我们开专票的,有合同,我按合同价走),分录咋写呢我很疑惑 1.借:固定资产(不含税价) 贷:应付账款 这样的话应付账款不包含税额了 2.借:固定资产 应交税_进项税 贷:银行 这样的话账上的进项税额多了 3.借:固定资产(含税价) 贷:应付账款 这样的话计提的金额多了

公主殿下

于2025-06-09  11:49发布156人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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回答

款也未付

杨楠 | 官方答疑老师

于2025-06-13 14:32:58发布

回答

没有取得发票,你们暂估入库,可以根据你们的含税金额入库,借固定资产 贷应付账款  ; 然后次月正常折旧;如果后期取得发票根据发票冲减暂估 ,然后折旧金额不需要调整,然后根据新入的固定资产金额减去已经计提的折旧后的金额 继续折旧就行了

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