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Allyssa
于2023-03-03 18:34发布638人浏览
累计解决169253个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答:169253个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
老师解答消息提醒
金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
回答
在收到款项时,计入到预收账款科目,然后在受益期间内进行摊销。借:银行存款 贷:预收账款。 摊销时 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额。
问老师,我们企业是20年开办的,现在实收资本和注册资本还差很多应该怎么操作
问老师您好(假如7.5号发6月工资,8月份申报的个税所属期是7月,工资金额实际是6月的工资,是这样吧),我这公司第一次有员工上班是7.1号,8.5号首次发工资,那么8月份申报的工资是不是应该为0呢,但是我们代账说8月份申报的所属期是7月,工资也是7月的金额(就是8.5号给员工发的)
问我司是做团餐的,就一个客户主体,客户是上市公司,所有确认的收入都要开票,每期的营业额于三个月之后对账,再开票,再付款。2026年10月份暂估入账未开票收入为40万,2026年11月份暂估未开票收入为30万,2026年12月份暂估未开票收入为20万合计90万。财务报表上面也体现的是90万,增值税申报表上面体现了本年收入也是90万,相等没问题。然后到2027年1月份确认,2026年10月份的收入实际为45万,2027年1月份暂估的收入为50万,那增值税申报表上面已开发票那一栏填45万,未开票收入那一栏填50减40=10万,合计增值税申报表的收入为45+10=55万。但是…(抱歉,写不下,见下图
问怎么申报增值税
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