小城姑凉
于2022-10-20 14:27发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
需要先把上季度开的专票正常申报交税了,然后再在本季度红冲了之后,本季度申报的时候专票销售额里按照本季度开的正数减去负数后的金额填写,没有正数专票的话填负数申报,这个需要先联系一下专管员处理一下。