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应收应付对冲的完整分录

发布时间:2021-10-15 17:04来源:会计教练

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这个应收应付对冲的完整分录问题是一位会计人员问的问题,刚开始会计教练的小编看到这个问题时就在想应收应付对冲,大家对这个理解的怎么样,简单说下对冲是一种获利的手法,比如股票里借别人的股票,高买低买赚里面的差价,不知小编的这个解释大家是否明白呢,感兴趣的小伙伴一起来看看这批文章吧!

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应收应付对冲的完整分录

1、借:应付账款 贷:应收应付对冲

2、借:应收应付对冲-中转科目 贷:应收账款

应收账款与应付账款根据企业实际情况是可以对冲的.比如两家企业相互进行采购,发生应收和应付账款,那么就可以相互抵消.

企业应设置"应收账款"科目,并按不同的购货或接受劳务单位设置明细科目进行核算.不单独设置"预收账款"科目的企业,预收账款也在"应收账款"科目核算.

借方登记应收账款的增加额,贷方登记应收账款的收回及确认的坏账损失(即减少额);期末余额在借方,表示企业尚未收回的应收账款;如果余额在贷方,表示企业预收的款项.应收应付对冲时,双方仍然要按照实际发生的销售额开具增值税发票.

应收冲应付

债权和债务进行冲销,也就是应收款与应付款之间的冲销,使用应收冲应付进行处理.在应收系统和应付系统都已经启用的情况下,才可以将债权和债务进行核销.

在金蝶EAS的主界面,选择〖财务会计〗->〖应收账款〗->〖核销管理〗->〖应收冲应付〗,系统将会进入界面:如财务组织默认为当前财务组织,并且不允许修改;

主对账方和辅对账方需要分别进行选择.可以选择为同一个往来户,也可以选择为不同的往来户.当选择的主对账方和辅对账方的往来户为同一个往来户时,或者虽然选择为不同往来户,但是通过业务分析码进行了关联,系统将核销记录存储为应收冲应付核销记录;当选择的往来户不相同,并且没有通过业务分析码进行关联,系统将核销记录存储为应收冲应付转销记录.

设置好过滤条件后,点【确定】,进入对账界面:

过滤出来的主对账方数据显示在对账界面的上方;辅对账方数据显示在对账界面的下方。

阅读完上文,不知道大家对这个应收应付对冲的完整分录是否已经明白了,还不是很清楚的可以向我们会计教练的答疑老师提问,相信他们会给你一个满意的答案,还有什么想看的文章可以留言给小编,会在收集完资料后更新文章,还想了解更多的内容可以点击下方的链接免费领取会计做账实操实训资料包!

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