对于会计人员来说,月末年末是最为繁忙的时候,因为他们都忙于结账,那么大家是否知道月末结账固定资产未结账怎么处理呢?小编今天就以这个问题为中心为大家展开论述,具体的内容还请大家参考小编下面的文章,有兴趣的朋友不妨和小编一起往下看看吧,相信大家看完这篇文章后,从中都会有所收获!
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1、如果说固定资产使用了,录了固定资产卡片,可以直接去用友通T3软件的固定资产模块进行计提折旧,生成会计凭证,然后结账。
2、如果说是固定资产没使用,之前就是误操作启用了,现在又不想用了,那么怎么取消呢,操作步骤如下:
a、用账套主管登录系统管理,如 demo 登录系统管理。
b、点账套菜单下的启用,取消固定资产前面的勾,退出就可以了。
每个月两个模块都要结账。
固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目对账的结果
由于固定资产模块提完折旧卡片信息就更新了,但是对比的总账数据必须等到生成的凭证都记账之后才算,所以通常在固定资产月末结账时提示不平衡,这是正常现象,所以固定资产模块选项里 专门提供了个选项是 ‘在固定资产与总账对账不平时允许固定资产结账’这个控制。
小编今天就主要为大家整理了这么多有关月末结账固定资产未结账怎么处理呢的知识内容了,各位会计伙伴如果还有什么疑问不妨点击下方链接,免费观看更多业务的账务处理课程视频,通过学习可以帮助大家基本掌握常见业务的账务处理方法,让大家在今后的工作中更加得心应手!
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