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税务大数据比对出我公司2025年开票收入大于企业所得税年报收入,专管员让自查并写情况说明,从电子税务局导出的开票明细发现2025年11月有2笔卖二手车的二手车销售统一发票,去年未申报过卖车的增值税及附加税,如果要借此整改,是得更正去年11月增值税申报表还是在2025年年报里调整?具体操作流程是什么?

开心宝贝

于2026-09-15  20:20发布12人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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这个需要申报增值税,之前没有申报现在需要更正去年的增值税报表,具体的路径可以参考:

登录到电子税务局系统-我要办税-税费申报及缴纳-更正申报-找到对应的所属期的增值税  进行更正申报

需要注意的是: 更正之后的所属期 都是要逐一更正到目前为止

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