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请问甲方以房抵工程款,然后我们公司又把这个房子抵材料款给供应商,这个要怎么做账

乐师珍

于2024-08-18  08:41发布625人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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回答

我们公司是园林景观工程有限公司

杨楠 | 官方答疑老师

于2024-08-19 09:44:23发布

回答

收到房子 借:固定资产 贷:应收账款
抵给供应商 借:固定资产清理  贷:固定资产  借:应付账款 贷:固定资产清理  应交税费-应交增值税-销项

乐师珍

于2024-08-19 13:55:41发布

追问这样做的话应付账款还变多了

乐师珍

于2024-08-19 13:56:04发布

追问发错了

乐师珍

于2024-08-19 13:56:30发布

追问固定资产不需要做进项吗

乐师珍

于2024-08-19 17:59:21发布

追问还有那个固定资产不需要折旧吧,不需要折旧的话,那固定资产清理怎么清账

杨楠 | 官方答疑老师

于2024-08-20 13:37:41发布

回答

没有折旧的话 转固定资产清理的金额就是原值。

乐师珍

于2024-08-20 15:23:32发布

追问固定资产不需要做进项吗,对方不要开票给我们吗

乐师珍

于2024-08-20 15:35:07发布

追问这样做的话应付不就一直挂着,人家也不会开票给我们

杨楠 | 官方答疑老师

于2024-08-21 11:42:50发布

回答

可以抵扣的话,原值就是不含税的,进项税额单独体现。

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