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你好,老师。我们公司用的不是金蝶用友,是其他财务系统,然后是自动生成凭证的,在拿到发票冲销之前的预付款时,系统自动生成了0.01分在建工程中转科目,怎样调平账务呢?自动生成的科目是:借 应付账款 0.01,应付暂估 28141.60,应交税费进项税 3658.41 贷 在建工程中转0.01 应付账款28141.60 应付账款3658.41。 麻烦老师解答一下吧,谢谢

杨欣

于2024-08-01  14:06发布380人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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回答

我列出的是错误科目,冲预付的没写😂

杨楠 | 官方答疑老师

于2024-08-03 09:04:57发布

回答

0.01是四舍五入导致的差额的话可以计入营业外收入里。

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