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高巍
于2024-04-16 14:49发布48人浏览
累计解决156966个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答:156966个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
回答
借方的话重分类到其他流动资产里,正数体现。
问老师您好:请问建筑行业的成本,销售费用,财务费用,管理费用,运营成本有公式核算吗?谢谢!
问请问小规模季度计提税费,怎么做分录?
问老师您好!汽车4S店,客户用旧车置换新车会计上怎么做会计分录
问老师,去年的固定资产折旧多折了,所得税汇算清缴时是不得调增,那怎么做账呢
问老师好,我刚手一家修理厂会计,发现2021年10月——12月没做帐,业务也不多,我查了银行,有几笔银行手续费,还有二笔收入没做账,23年之后就没业务了,修理厂就租给别人了,但是修理厂走下的电费我们再收回来,从公户交电费,每月电费2-3万,租房收入进了老板私人账户早都花完了,冬天一直用的电采暖供暖,所以账户每月就电费,问题1.从21年10-现在没做账,怎么补之前的流水,补到现在月份还是补回当月?会不会牵扯改报表,我是新手,不知怎么下手,问题2.没有收入,光有费用怎么做账?担心有税务风险,,不过现在都是零报,感谢老师给我理一下
问老师,汇算清缴时发现去年财务暂估了32万的劳务成本,分录是借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资,我向老板汇报了,老板让包工头用个体给补开了一张28万的劳务发票过来,相当于暂估的和回来的发票金额和内容都不一致,请问这种情况该怎么做汇算清缴?怎么改分录?麻烦老师解答[抱拳]
问老师,汇算清缴时发现去年财务暂估了32万的劳务成本,分录是借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资,我向老板汇报了,老板让包工头用个体给补开了一张28万的劳务发票过来,相当于暂估的和回来的发票金额和内容都不一致,请问这种情况该怎么做汇算清缴?怎么改分录?麻烦老师出谋划策[抱拳]
问老师,开票怎么弄不起呢?需要怎样弄
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