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您好,老师,我想请问一下,1、本来每个月十号发上月工资,春节临近,公司提前到一月二十九号发了一月份工资,请问怎么做账?2、如果我这个月拿不到基本户的每月流水,不确定账务上的余额和基本户余额是否一致,但我又是每月申报的,这个怎么处理?

肖宏伟

于2024-02-01  11:50发布419人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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1月做计提和发放的分录,计提分录   借:管理费用-工资 管理费用-单位部分社保、公积金   贷:应付职工薪酬-薪酬-工资 应付职工薪酬-单位部分社保、公积金
缴纳社保  借: 应付职工薪酬-单位部分社保、公积金    其他应收款-个人部分社保、公积金   贷:银行存款等
发放工资时  借:应付职工薪酬-薪酬-工资 贷:其他应收款-个人部分社保、公积金 应交税费-个人所得税   银行存款等。
缴纳个税 借:应交税费-个人所得税  贷:银行存款。
2、按照单据先入账的,后期有差额可以在调整的。

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