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老师您好,我们是小规模纳税人,出售了使用过的固定资产收入是含税1500,不含税1500/1.03=1456.31。月不超10w季不超30w。有两个问题,第一个问题是申报增值税的时候不含税金额1456.31是填在计税依据(三)销售使用过的固定资产第7行还是直接填在(四)免税销售额第10行。列次填在货物及劳务嘛?第二个问题是分录借银行存款1500,贷应交税费-应交增值税-销项税额多少呀,贷固定资产清理。我不太清楚是应该按1500/1.03*0.02算,还是就是1500/1.03*0.03算,谢谢!

YY

于2024-01-17  23:11发布222人浏览

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填写在第十行里的。填写在货物行列里,税额按照1500/1.03*0.03计算的。

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