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老师:下午好!有一供应商12月需要我司确认一份红字信息登记表,内容是11月开了一张专用发票,税率应是9%的,确错开13%,可我司已经抵扣了,现供应商开了红字发票没有,我自行打印出来了,是不是红字信息表也要打印出来和红字发票一齐做账的?还有就是我做凭证是红冲11月这张发票的分录,然后重新按正确发票做凭证,但问题是在电子税务局上面勾选发票没有红字的发票勾先,有那张正确重开的发票,这张我勾先了,可是进项税没有抵减红字的那部份进项税额,红冲的进项税额我应该怎操作,我不会做转出进项税的分录,只会红冲再重做正确的,电子税务局上面也不知道怎样把红字的进项税额转出,求教老师,谢谢!

卢瑞霞

于2024-01-06  13:58发布194人浏览

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红冲的做相反分录冲减,申报表上填写在进项税额转出,再按照正确的税率做帐抵扣的。

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