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杨楠| 官方答疑老师
已解答:168090个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
看下你们财务软件是不是有重分类的,将应付 其他应付款的借方调整到预付 其他应收 ,应收和其他应收的贷方调整到预收 其他应付款。

于2023-12-25 14:22:13发布
追问他有个暂估,2万多,是不是还得开进来2万多的发票

于2023-12-29 10:33:39发布
回答
是的。

于2024-03-30 15:58:10发布
追问您好

于2024-03-30 15:58:32发布
追问我这去年暂估了2万多的成本

于2024-03-30 16:00:06发布
追问这个月开进来餐饮2060元,修理费开了15360元,车辆年检开了5325元

于2024-03-30 16:00:26发布
追问我现在要怎么做分录

于2024-05-16 15:07:05发布
回答
可以把暂估和发票之间的差额做相反或者补入帐的愤怒。