首页 > 答疑 > 答疑详情

老师,公司每月发一半工资,预借工资剩余的年底发,社保也是每月公司先垫付,年底在从剩余的工资中扣,这个怎么做账合适

毛毛雨

于2023-11-15  11:43发布666人浏览

获取同类问题
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师!
免费咨询老师

在线提问

累计解决168186个问题

×

杨楠|  官方答疑老师

已解答:168186个问题

学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

扫一扫,快速提问

老师解答消息提醒

金牌答疑老师解答

杨楠|  官方答疑老师

注册会计师,注册税务师

已解答:168186个问题

回答

正常计提 借:管理费用-贷:应付职工薪酬
发放的时候 根据实发 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等
预支和代缴社保 借:其他应收款 贷:银行存款
年底的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款等。

毛毛雨

于2024-01-08 15:48:09发布

追问谢谢😊

毛毛雨

于2024-04-09 23:00:48发布

追问老师还有个问题,麻烦给予指导,本来是建筑公司承担的电费,现在由房地产公司把电费交了,电力局开的发票也是给房地产公司的,这样房地产公司该怎么做账

杨楠 | 官方答疑老师

于2024-05-09 14:26:39发布

回答

计入管理费用或者成本。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师!

免费咨询老师

微信扫码,免费提问!

会计实务工作交流群

本群只提供会计、出纳、税务问题 请勿闲聊

微信扫描二维码,加入会计交流群

注册有礼

开通会员

注册有礼

开通会员

京ICP备16061061号-1 | 北京天华在线教育科技有限公司 | 会计培训
京公网安备11010802044865
×

绑定账号

您的微信还未绑定账号,请使用您的手机号绑定现有账号或创建新账号

微信登录

扫码登陆

使用微信扫一扫登录

二维码已失效

刷新

使用微信扫一扫登录

登录即表示已阅读并接受《用户协议》《隐私政策》

未注册用户扫码即可成功注册

登陆 注册 忘记密码
追问×

    最多上传3张图片,字数 10 - 300字

追问