累计解决168186个问题

杨楠| 官方答疑老师
已解答:168186个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
正常计提 借:管理费用-贷:应付职工薪酬
发放的时候 根据实发 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等
预支和代缴社保 借:其他应收款 贷:银行存款
年底的时候 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 银行存款等。
于2024-01-08 15:48:09发布
追问谢谢😊
于2024-04-09 23:00:48发布
追问老师还有个问题,麻烦给予指导,本来是建筑公司承担的电费,现在由房地产公司把电费交了,电力局开的发票也是给房地产公司的,这样房地产公司该怎么做账

于2024-05-09 14:26:39发布
回答
计入管理费用或者成本。