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老师:早上好!请教一下,红冲上月的凭证,这张凭证是挂账客户的应付账款的,凭证分别挂账了有二个客户,A和B,后来发现原来A客户里面的进货单参了C客户的单,所以在9月要把8月这张凭证红冲,我是做8月一模一样的红字凭证A和B,还是可以只做A客户的红字凭证,因为B客户的数是没有错,9月做正确的凭证把A客户分开A和C,另外还有就是收到进货发票,写不征税的普票,是月饼券,我们再转手销售出去,开的发票也是不征税普票,请问我这个做账应该怎样做?

卢瑞霞

于2023-10-05  09:53发布148人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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回答

是错那个红冲那个,还是要整张凭证全部都要红冲?

杨楠 | 官方答疑老师

于2023-10-08 17:27:37发布

回答

可以直接做明细调整的 借:应付账款-A  贷:应付账款-C。

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