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老师请问下,2022年增值税进项税额转出3万,2023年发现是误转出又申请转回,退到账上3万的增值税如何做账务处理呢?

隗娟

于2023-07-26  16:36发布252人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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杨楠|  官方答疑老师

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回答

转出的会计分录:借:营业外支出 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)

隗娟

于2023-07-27 13:08:51发布

追问接上面的问题,退回的附加税金额不大,费用做在2023年,账务处理上要不要通过应交税费核算?

杨楠 | 官方答疑老师

于2023-07-29 15:22:58发布

回答

收到退回增值税的时候借:银行存款 贷:应交税费--未交增值税    
转回的时候 做跟你转出的分录写一样,金额写负数就可以
收到退回的时候  借:银行存款  贷:应交税费-  借:应交税费  贷:税金及附加
 

隗娟

于2023-07-30 09:35:44发布

追问老师,增值税转回时第三部分录:借:营业外支出 红字 贷:应交税金 -应交增值税(进项税额转出)红色 是这样吗?

杨楠 | 官方答疑老师

于2023-08-02 10:03:44发布

回答

是的。

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