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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
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转出的会计分录:借:营业外支出 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
于2023-07-27 13:08:51发布
追问接上面的问题,退回的附加税金额不大,费用做在2023年,账务处理上要不要通过应交税费核算?

于2023-07-29 15:22:58发布
回答
收到退回增值税的时候借:银行存款 贷:应交税费--未交增值税
转回的时候 做跟你转出的分录写一样,金额写负数就可以
收到退回的时候 借:银行存款 贷:应交税费- 借:应交税费 贷:税金及附加
于2023-07-30 09:35:44发布
追问老师,增值税转回时第三部分录:借:营业外支出 红字 贷:应交税金 -应交增值税(进项税额转出)红色 是这样吗?

于2023-08-02 10:03:44发布
回答
是的。