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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
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月末做结转增值税的分录时 ,做当月进项和销项的差额结转的,进项大于销项 借:应交税费-应交增值税-销项 应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项
销项大于进项的 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-未交增值税
没有勾选抵扣的进项计入应交税费-待认证进项税额里,等勾选之后再结转到应交税费-应交增值税-进项里结转的。