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于2023-05-20 14:35发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答:168269个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
在本年红冲的时候 借:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销项 贷:应收账款等 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 ,汇算清缴的时候,将这部分金额填写在纳税调整明细表的其他里调减。