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于2022-12-11 22:35发布
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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
1.本表由营业税改征增值税应税服务有扣除项目的纳税人填写.其他纳税人不填写。 2.差额征税就是凭合法有效凭证,在计算营业额时扣除相关支付的款项后,按差额征税。 3.数据有时会自动带出的那,没有带出的说动填写上去。公司有涉及的项目可以填写没有涉及的是不用填写的。4整个增值税申报表里的销售额填写都是填不含税的 .