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老师,我们帮一家一般纳税人代账,该公司7月份就已经成立,因为7.8.9月份没有给我们银行回单,所以我们在填增值税表时,一直都是0申报,到了10月份,他才叫我们打印他们家的8.9.10月份的银行回单,那这时候8.9月份的增值税报表要怎么处理,还是说按前面的0申报不用管了?

L

于2022-11-06  20:56发布431人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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之前如果有收入但是0申报了,就需要去修改之前的申报表的。

L

于2022-11-07 22:58:43发布

追问老师,这家公司8.9.1.月份都只是计提而已,还没有发放,要是将来几个月一块发放的话,那金额怎么填呢

杨楠 | 官方答疑老师

于2022-11-08 14:18:48发布

回答之前没有发放的都是0申报的,在实际发放的次月,根据实际发放的金额填写申报。

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