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想问一下 计提税费,计提工资 计提的是本月的,但是实际未支付 到下月才会支付这个时候会计分录该怎么写 账务该怎么做呢?直接是借应付职工薪酬 贷 银行存款或库存现金吗? 然后直接把科目分别写入相应的明细账 那这个时候 他到底算是这个月的支出还是上个月的费用支出呢?该怎么区分呢?

七月(It snowed all night)

于2022-11-06  15:47发布426人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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次月支付的时候做 借:应付职工薪酬 贷:银行存款等 这个属于上月的费用,本月的现金支出的,因为做账是根据权责发生制做账的,所以要在上月就计提费用,影响利润。

七月(It snowed all night)

于2022-11-10 12:37:55发布

追问上月的费用,本月的支出 那这个登账的时候该怎么登账呢? 比如说应付职工薪酬 明细账登 15日 借 65105 如果是微信发工资 该计哪里 是 15日 其他货币资金 65105 吗?

杨楠 | 官方答疑老师

于2022-11-11 14:55:47发布

回答上月账上登记的事费用的增加,应付的负债增加,本月支付,账上登记的是负债的减少和现金的减少。

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