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上个月开的发票,月初送回,说开票信息有误。我这边开了负数发票。相关的账务和报税怎么处理呢

王春华

于2022-09-26  16:53发布1000人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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你们增值税是季报还是月报的呢?如果是季报的话,本季度申报的时候,按照正数发票减去红字发票的金额填写本期销售额的,如果是按月申报的话,上月需要按照上月的正数发票申报,本月开具负数发票的话,是冲减的本月的收入。

王春华

于2022-09-28 13:48:15发布

追问老师,相关会计分录和一般纳税人的报税怎么处理呢

杨楠 | 官方答疑老师

于2022-09-29 09:47:50发布

回答如果是按月申报的话,上月需要按照上月的正数发票申报,本月开具负数发票的话,是冲减的本月的收入。分录是在红冲的月份做冲减收入的分录。

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