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老师您好,21年底收到了货款,12月没有开票。请问企业所得税填报的时候这笔收入怎么调列,计入21年利润吗

卢兰

于2022-01-05  11:57发布979人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

注册会计师,注册税务师

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已经发货的话就可以正常确认收入做帐的,增值税按照无票收入填写。

卢兰

于2022-01-05 16:20:39发布

追问已经发货了,1月份开票的时候怎么填

卢兰

于2022-01-06 08:31:05发布

追问请问增值税填报的时候需要填入吗

卢兰

于2022-01-06 09:17:08发布

追问老师,这笔货款年底收到没有开票,1月开票,报12月增值税的时候需要填列吗,后面填报所得税的时候怎么操作

杨楠 | 官方答疑老师

于2022-01-07 09:33:32发布

回答12月已经发货的,申报12月增值税的时候需要按照无票收入填写交税的,1月开票之后在申报一月税款的时候,把这部分从开票总金额里减去填写申报,避免重复申报,系统一般会比对不通过需要去税局大厅申报。

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