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你好老师,今天都2022年一月份了,对方才打电话说2021年10月份给我们的发票税率错了,我这边做进项认证抵减都做了,因为我们进项多销项少所以一直没交税,现在跨年了怎么处理

佟丽丽

于2021-12-31  21:07发布259人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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杨楠|  官方答疑老师

注册会计师,注册税务师

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回答

如果冲红怎么操作,账务处理怎么做?

杨楠 | 官方答疑老师

于2022-01-01 15:19:43发布

回答你们之前做的购进分录方向不变 数字用负数表示

佟丽丽

于2022-01-02 18:28:48发布

追问是不是跟原来分录一样只是做负数,在根据正确的发票做分录,报税那边怎么做呢

杨楠 | 官方答疑老师

于2022-01-03 09:32:07发布

回答是的呢 账务处理是你理解的意思亲 报税方面的话当期 的正数发票 金额和税额冲减红字发票的金额和税额后的金额填写申报表相应的栏次

佟丽丽

于2022-01-03 14:18:35发布

追问不好意思老师,没有实际操作过,比如原来是进项税额100,正确税额是140,那么按差额40填写是这意思吗?那麻烦老师能告诉一下填写在哪个栏次吗

佟丽丽

于2022-01-03 14:18:39发布

追问谢谢老师

杨楠 | 官方答疑老师

于2022-01-03 14:21:38发布

回答不客气的亲

佟丽丽

于2022-01-05 20:00:07发布

追问不好意思老师,没有实际操作过,比如原来是进项税额100,正确税额是140,那么按差额40填写是这意思吗?那麻烦老师能告诉一下填写在哪个栏次吗

杨楠 | 官方答疑老师

于2022-01-06 11:48:32发布

回答在附表二的进项税额转出里有一栏红字信息表对应的进项税额转出,将开具的红字100的发票的税额填写在这一栏。

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