佟丽丽
于2021-12-31 21:07发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答:168213个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
如果冲红怎么操作,账务处理怎么做?

于2022-01-01 15:19:43发布
回答你们之前做的购进分录方向不变 数字用负数表示
于2022-01-02 18:28:48发布
追问是不是跟原来分录一样只是做负数,在根据正确的发票做分录,报税那边怎么做呢

于2022-01-03 09:32:07发布
回答是的呢 账务处理是你理解的意思亲 报税方面的话当期 的正数发票 金额和税额冲减红字发票的金额和税额后的金额填写申报表相应的栏次
于2022-01-03 14:18:35发布
追问不好意思老师,没有实际操作过,比如原来是进项税额100,正确税额是140,那么按差额40填写是这意思吗?那麻烦老师能告诉一下填写在哪个栏次吗
于2022-01-03 14:18:39发布
追问谢谢老师

于2022-01-03 14:21:38发布
回答不客气的亲
于2022-01-05 20:00:07发布
追问不好意思老师,没有实际操作过,比如原来是进项税额100,正确税额是140,那么按差额40填写是这意思吗?那麻烦老师能告诉一下填写在哪个栏次吗

于2022-01-06 11:48:32发布
回答在附表二的进项税额转出里有一栏红字信息表对应的进项税额转出,将开具的红字100的发票的税额填写在这一栏。