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开具专票错了红字冲销怎么做会计分录

发布时间:2020-05-08 09:47来源:会计教练

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在企业的发展经营过程中,只要涉及到费用的问题,就需要开具发票,而企业对已认证的发票一般来说是不予冲销的,因为冲销的手续和流程要过于复杂,那么对于开具专票错了红字冲销怎么做会计分录?相关的会计分录小编已在下文中作了详细整理,如果各位对此内容感兴趣的话,赶紧来学习一下具体的分录内容吧,希望对大家有所帮助!

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开具专票错了红字冲销怎么做会计分录

开专票错了红字冲销分录

与收入做相反分录,并冲销销售成本.

借:应收账款(红字)

贷:主营业务收入(红字) 应交税费--应交增值税(销项税额)(红字)

提示:符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废.

(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;

(二) 销售方未抄税并且未记账;

(三) 购买方未认证或者认证结果为"纳税人识别号认证不符"、"专用发票代码、号码认证不符".

好了,关于开具专票错了红字冲销怎么做会计分录?相关的会计分录小编就为各位财务人员介绍到这了,我们要知道开具红字发票就需要用红字分录冲销,如果还需要更多的相关财会知识,欢迎你们关注会计教练的公众号,即可订购相关的视频课程进行免费试听学习!

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