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开具负数增值税发票的网上操作流程

发布时间:2020-01-16 11:53来源:会计教练

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增值税发票如何开具负数发票?现在我们开票都是通过税控系统在网上进行操作的。开具负数发票,首先要做的是填写红字信息表的申请,其次再开具负数发票。很多小伙伴都不知道具体的操作流程,今天小编整理了详细的图解流程,来看开具负数增值税发票的网上操作流程吧。

增值税发票如何开具负数发票?现在我们开票都是通过税控系统在网上进行操作的。开具负数发票,首先要做的是填写红字信息表的申请,其次再开具负数发票。很多小伙伴都不知道具体的操作流程,今天小编整理了详细的图解流程,来看开具负数增值税发票的网上操作流程吧。

如何开具增值税负数发票?

第一步:红字信息表申请

1、登录增值税发票开具软件。如下图:

登录增值税发票开具软件

2、点击”[发票管理] - [红字发票管理] - [增值税发票红字信息表填开]”菜单,弹出红字发票信息表信息选择界面。

增值税发票红字信息表填开

3、在红字发票信息表信息选择界面中,提供两种申请方式:购买方申请和销售方申请,具体情况视纳税.人需要而定。

①购买方申请

由购买方申请开具红字专用发票,根据对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况,分已抵扣和未抵扣两种方式:

(一)当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点[下一步]进入填开界面。

购买方申请

(二)当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点[下一步]进入填开界面。

红字发票信息

②销售方申请

由销售方申请开具红字专用发票,填写对应蓝字发票代码和号码,点[确定]按钮后,如果数据库中有对应蓝字发票。

销售方申请

对于购买方申请,购方信息自动带出不可修改,其他项需要手工填写。对于销售方申请但数据库中无对应蓝字发票信息的,销方信息自动带出不可修改,需手工填写其它各项信息。对于销售方申请且数据库中有对应蓝字发票信息的,系统会自动填写信息表信息。

已经填写完成的红字信息表,纳税人可以通过两种方式申请审核处理:一种是可以直接使用[上传]按钮,联网进行上传,税务机关进行自动或手动审核,上传提示“审核成功”之后,可以直接在“增值税专票红字信息表审核下载”中下载审核通过的信息表开具红字发票;另一种方式是通过打印、导出方式,到税务机关进行办理。

负数增值税发票

第二步:负数发票具

1、点击[发票管理]- [发票填开管理] - [增值税专用发票填开] :

导入开具,点击“负数”-”导入开具”,选择已审核下载的红字信息表,点击确认,核实无误,点击保存,打印。

增值税负数发票开具流程

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上述文章内容就是有关开具负数增值税发票的网上操作流程的整理,今天就到此结束了,看过还有疑问的小伙伴伴,就咨询在线答疑老师吧。小伙伴们身边有备考会计职称考试的朋友,可以来这里免费领取相关的学习方案和备考资料哦,有需要的,关注公众号,留下自己的联系方式,我们会及时发送给大家的哦。

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