月末是会计最忙的时候,因为月末需要结账,相信这些大家都知道,那月末结账时,固定资产无法结账应该怎么办呢,月末固定资产无法结账可能是因为固定资产原值与总账系统不平,也有可能是新增或者减少了凭证导致,原因有很多,小编就不一一介绍了,具体内容都在下文感兴趣的小伙伴快去看看月末固定资产无法结账怎么办吧。
固定资产无法结账是因为固定资产原值与总账系统不平,本月新增了固定资产,直接在总账系统做凭证,导致固定资产原值与总账系统不平,不能结账,删除总账凭证,到固定资产做资产增加,并制单生成凭证.可正常结账。所以导致无法结账可能是新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。 计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确(手工修改过)。或者是在账务模块手工填制过涉及"固定资产"科目的凭证。 处理方法在账务模块,查固定资产科目明细账,与固定资产模块,很容易找出差额的,看明细账,不要只看凭证。
借贷不平衡,采购、销售、库存、存货等模块没结账、总账没记账等等都不能进行总账期末结账。同时结账前要对账,包括账证核对、账账核对和账实核对。
编制所有总账科目的试算平衡表进行总账余额核对,如果不平检查原因,总账与所属明细账核对相符,现金和银行存款总账与现金、银行存款日记账核对相符。
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