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爱你们
于2025-12-01 09:40发布71人浏览
累计解决167858个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答:167858个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
回答
在10月份补做调整分录:借:主营业务成本 贷:库存商品(或相关科目)。同时更正9月份的财务报表,确保成本与收入匹配。如果已申报纳税,需向税务机关说明情况并补缴相应税款。
问你好老师,报税时线上收入和开发票金额是加到一起报吗,
问老师您好,请教下,工程项目设计费,未开发票未确认收入,政府化债放弃部分设计费,需要交增值税和企业所得税么?
问工程项目设计费,未开发票未确认收入,政府化债放弃部分设计费,有增值税个企业所得税么?
问请问税务实操怎么学习,打开系统不知道怎么学习
问购买茅台,你说不能计入业务招待费抵减企业所得税,下面你又建议计入业务招待费抵减企业所得税,那到底能不能计入业务招待费,明确一下
问异地预缴,在项目地预缴的税款,在经营的总公司可以抵扣税款吗
问个人所得税申诉可以要到公司未付的工资吗?
问老师,出口业务,10月份错把征税13%开成免税,11月份红冲,并开具正确发票,上个月报税时按未开票收入报的,并强制提交,这个月报税时发现免税金额累计金额比实际少了,该怎么办
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