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于2025-04-30 22:24发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答:167934个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
当月应交增值税 = (蓝字发票税额 - 红字发票税额) - 进项税额
销项税额 = 蓝字发票税额 - 红字发票税额
进项税额 = 认证通过的进项发票税额
计算步骤:
1. 销项税额 = 蓝字发票税额合计 - 红字发票税额合计
2. 减去当期认证通过的进项税额
3. 得出当月应交增值税额