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老师您好,请问一下,24年的企业所得税,在25年汇算清缴时候需要补交所得税,那所得税补计提分录的日期应该写在24年账里,还是写在25年的账里,具体该怎么写?谢谢!

130****3836

于2025-02-16  14:30发布957人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

注册会计师,注册税务师

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都可以,在24年的话直接通过所得税费用科目计提,在25年的话是通过以前年度损益调整科目计提。

  1. 计提需要补交的所得税 :
  • 借:以前年度损益调整

  • 贷:应交税费——应交所得税

  1. 实际补缴税款 :
  • 借:应交税费——应交所得税

  • 贷:银行存款

  1. 结转以前年度损益调整 :
  • 借:利润分配——未分配利润

  • 贷:以前年度损益调整

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