
星星啊
于2024-11-15 16:25发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答:168559个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
1.支付尾款的时候, 你们需要根据发票入账 借管理费用-设计费 贷预付账款 贷银行存款
2.借银行存款 贷主营业务收入 应交税费

于2024-12-25 16:00:45发布
追问建筑设计行业

于2024-12-25 16:06:05发布
追问收到设计费,没给对方开票:借银行存款 贷:主营业务收入、 应交税费, 那这样做分录,时间久了怎么能知道这笔是没给对方开票的?等以后给对方补了发票时,又该怎么做账呢?

于2025-01-15 11:05:38发布
回答
后期开票了不需要做帐的,申报时按照减去开票的金额填写避免重复交税。