首页 > 答疑 > 答疑详情

1、预付设计费: 借;预付账款 贷:银行存款 请问等付尾款时,怎么做分录? 2、收到设计费(未给对方开票): 借:银行存款 贷:预收账款/合同负债/主营业务收入 贷方这里用哪个怎么区别呢?

星星啊

于2024-11-15  16:25发布537人浏览

获取同类问题
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师!
免费咨询老师

在线提问

累计解决168559个问题

×

杨楠|  官方答疑老师

已解答:168559个问题

学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

扫一扫,快速提问

老师解答消息提醒

金牌答疑老师解答

杨楠|  官方答疑老师

注册会计师,注册税务师

已解答:168559个问题

回答

1.支付尾款的时候, 你们需要根据发票入账  借管理费用-设计费  贷预付账款  贷银行存款

2.借银行存款 贷主营业务收入 应交税费

星星啊

于2024-12-25 16:00:45发布

追问建筑设计行业

星星啊

于2024-12-25 16:06:05发布

追问收到设计费,没给对方开票:借银行存款 贷:主营业务收入、 应交税费, 那这样做分录,时间久了怎么能知道这笔是没给对方开票的?等以后给对方补了发票时,又该怎么做账呢?

杨楠 | 官方答疑老师

于2025-01-15 11:05:38发布

回答

后期开票了不需要做帐的,申报时按照减去开票的金额填写避免重复交税。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师!

免费咨询老师

微信扫码,免费提问!

会计实务工作交流群

本群只提供会计、出纳、税务问题 请勿闲聊

微信扫描二维码,加入会计交流群

注册有礼

开通会员

注册有礼

开通会员

京ICP备16061061号-1 | 北京天华在线教育科技有限公司 | 会计培训
京公网安备11010802044865
×

绑定账号

您的微信还未绑定账号,请使用您的手机号绑定现有账号或创建新账号

微信登录

扫码登陆

使用微信扫一扫登录

二维码已失效

刷新

使用微信扫一扫登录

登录即表示已阅读并接受《用户协议》《隐私政策》

未注册用户扫码即可成功注册

登陆 注册 忘记密码
追问×

    最多上传3张图片,字数 10 - 300字

追问