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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
进项不能抵扣的话,就按照实际开具的销项交税。

于2024-05-27 16:03:40发布
追问含1%税100元的进价,销售卖130元,开13%专票含税146.9元,用销项146.9元减去成本100元,剩余46.9元*13%来缴税是这样吗老师!

于2024-08-06 17:25:30发布
回答
应交增值税=销项税额-进项税额=130/(1+13%)*13%-100/(1+13%)*13%=3.45132743363