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老师,旅游公司是是一般纳税人,采用差额征收。差额征收是就是用收入减成本,之后的金额缴税吗?比如1:收入100万,成本费用(含团费中的门票住宿餐饮等)共95万。应交增值税税额5万吗?2:收入100万,成本90万(为团费中的门票住宿餐饮等),租金5万,进项2500元。水电费6000元,进项600元。应交增值税税额为100-90-2500-500=96900元。 差额征收的话是按方法一计算增值税还是方法二计算增值税?

王华玉

于2023-11-15  09:09发布603人浏览

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杨楠|  官方答疑老师

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回答

还是用差额10万的税额100000/1.06*0.06=5660.38

王华玉

于2023-11-15 09:30:01发布

追问应交增值税税额为5660.38-2500-500=2660.38

杨楠 | 官方答疑老师

于2023-11-17 09:43:30发布

回答

差额征收是收入100-成本95后的金额  除以1.06*0.06的。
计算出销项税额后,如果有可以抵扣的进项可以再用销项税额减去进项。

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