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183****1853
于2023-10-03 16:22发布231人浏览
累计解决168040个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答:168040个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
老师解答消息提醒
金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
回答
按照账上出具的财务报表数据直接取数填写的。
问你好老师,有个问题想咨询下,我们给投资的公司干工程,合同内有230万多是实际发生的,另有248万多是对方公司产生的,通过我们公司支付开我们公司发票,两个老板商议平进平出,那么在税上我们除了增值和附加税之外还应算啥税才不让企业吃亏?
问请问老师,进项抵扣和免税的发票,都要勾选才可以抵扣嘛?都要勾选以后才会在增值税申报表留抵税额那栏显示嘛?
问请问老师,新公司销项比进项少,要交增值税嘛?
问老师,您好,我司小规模纳税人,24年有做了研发加计扣除,25年10月税局让我把加计调回去,因此补缴了24年度所得税5000及罚金300。还请您看一下我在10月直接这样做账是否可行?
问老师您好,公司招临时工如何处理没有风险呢
问合伙企业是小规模纳税人,2024年4月收到个税手续费返还2410.34元,本年没有其他收入,需要申报增值税吗?申报表怎么填写?账面怎么处理?
问老师,您好,我们公司之前给甲方开发票开多了,当时候这个项目的税率是3%,现在甲方让冲红,但是现在这个公司的业务量没有那么多了,偶尔张发票,别的项目税率是9%,我想问我们开9%的销项发票时,可以冲红3%税率的发票吗
问老师,我们公司是2025年6月新开的公司,报税都是报增值税和附加税费,但是没有申报个人所得税。不过一直都是老板一个人在干活,11月才招来一个人,工资都没超5000元。请问,个人所得税方面,我们需要补报哪些内容呢?
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