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李维栋
于2023-06-21 14:33发布6336人浏览
累计解决167858个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答:167858个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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金牌答疑老师解答
注册会计师,注册税务师
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根据《中华人民共和国印花税暂行条例》了解:第一条规定在中华人民共和国境内书立、领受本条例所列举凭证的单位和个人,都是印花税的纳税义务人,应当按照本条例规定缴纳印花税。按照规定是需要缴纳的,如果是和个人的购销业务是可以享受优惠政策免征印花税的。
问你好老师,报税时线上收入和开发票金额是加到一起报吗,
问老师您好,请教下,工程项目设计费,未开发票未确认收入,政府化债放弃部分设计费,需要交增值税和企业所得税么?
问工程项目设计费,未开发票未确认收入,政府化债放弃部分设计费,有增值税个企业所得税么?
问请问税务实操怎么学习,打开系统不知道怎么学习
问购买茅台,你说不能计入业务招待费抵减企业所得税,下面你又建议计入业务招待费抵减企业所得税,那到底能不能计入业务招待费,明确一下
问异地预缴,在项目地预缴的税款,在经营的总公司可以抵扣税款吗
问个人所得税申诉可以要到公司未付的工资吗?
问老师,出口业务,10月份错把征税13%开成免税,11月份红冲,并开具正确发票,上个月报税时按未开票收入报的,并强制提交,这个月报税时发现免税金额累计金额比实际少了,该怎么办
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