
程业芬
于2023-03-27 13:46发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答:168278个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
每月需要做 借:xx费用 贷:应付账款,收到发票如果发票和暂估的金额有差异的,可以做补计提或者冲减差额的分录的,不用全部红冲的再入账的。

于2023-03-29 09:12:54发布
追问老师我理解的就是不用做暂估的,对吗?

于2023-03-30 06:16:09发布
追问老师,票到了后,金额没有差异,做分录借应付账款-XX(暂估)贷银行存款,对吗

于2023-03-30 11:47:31发布
回答每月需要做暂估的,后期票到了后,金额没有差异,做分录借应付账款-XX(暂估)贷银行存款就可以 有差异的话可以直接做调整差异的分录。