首页 > 答疑 > 答疑详情

老师好,请教一下您,这个图片所描述的差额征收我下面的理解是否正确呢?1、A公司收取了旅客1万块钱的旅游团费,然后支付了第三方合作的供应商机票、酒店、餐饮等费用共6000元,那么A公司是不是按照4000元交增值税呢(差额4000=10000-6000)?2、如果上题理解正确,那么A公司向旅客开具的发票总金额,应该是10000元呢?还是4000元呢?为什么?

于2023-03-17  16:42发布970人浏览

获取同类问题
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师!
免费咨询老师

在线提问

累计解决168088个问题

×

杨楠|  官方答疑老师

已解答:168088个问题

学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

扫一扫,快速提问

老师解答消息提醒

金牌答疑老师解答

杨楠|  官方答疑老师

注册会计师,注册税务师

已解答:168088个问题

回答

是的,差额征收开票的时候可以选择点击功能栏的差额按钮,输入扣除的成本6000,收入填写10000,税率栏是星号,最后的税额是按照差额计算出来的,也可以分开开票,把差额部分4000按照正常开具专票计算税额,再把成本部分6000开具普票,差额征收申报的时候,按照10000填写附表一的收入,再把6000填写在附表三的扣除额里,会在附表一的扣除额里带出,申报表上最后的税额按照差额4000计算。

于2023-03-19 16:33:42发布

追问谢谢老师

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师!

免费咨询老师

微信扫码,免费提问!

会计实务工作交流群

本群只提供会计、出纳、税务问题 请勿闲聊

微信扫描二维码,加入会计交流群

注册有礼

开通会员

注册有礼

开通会员

京ICP备16061061号-1 | 北京天华在线教育科技有限公司 | 会计培训
京公网安备11010802044865
×

绑定账号

您的微信还未绑定账号,请使用您的手机号绑定现有账号或创建新账号

微信登录

扫码登陆

使用微信扫一扫登录

二维码已失效

刷新

使用微信扫一扫登录

登录即表示已阅读并接受《用户协议》《隐私政策》

未注册用户扫码即可成功注册

登陆 注册 忘记密码
追问×

    最多上传3张图片,字数 10 - 300字

追问