
王
于2023-03-17 16:42发布
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杨楠| 官方答疑老师
已解答:168088个问题
学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
是的,差额征收开票的时候可以选择点击功能栏的差额按钮,输入扣除的成本6000,收入填写10000,税率栏是星号,最后的税额是按照差额计算出来的,也可以分开开票,把差额部分4000按照正常开具专票计算税额,再把成本部分6000开具普票,差额征收申报的时候,按照10000填写附表一的收入,再把6000填写在附表三的扣除额里,会在附表一的扣除额里带出,申报表上最后的税额按照差额4000计算。

于2023-03-19 16:33:42发布
追问谢谢老师