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杨楠| 官方答疑老师
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学员你好,我是来自会计教练的答疑老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

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金牌答疑老师解答
回答
需要查出这个非正常发票,然后在申报表的附表二做填写进项税额转出的金额,账上做 借:xx费用等 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出。

于2022-10-28 17:04:32发布
追问这个要不要跟专管员联系呀或者还要走什么程序不

于2022-10-29 14:39:36发布
回答不需要的 直接在你们的申报系统里面操作,填写到附表二中 填写进项税转出

于2022-10-31 08:10:04发布
追问好的,谢谢

于2022-11-01 14:23:41发布
回答不客气的。

于2022-11-02 10:25:30发布
追问还有,这张发票已认证要让对方开红字发票吗,对方联系不上怎么办

于2022-11-02 10:51:46发布
追问没冲红会不会在报税中出现比对异常,报不过去

于2022-11-03 15:18:16发布
回答不会的,可以联系一下对方看看这个发票是怎么回事的。